3月24日消息,美团公布2022年第四季度业绩报告。数据显示,该公司收入由2021年第四季度的人民币495亿元增长21.4%至2022年同期的人民币601亿元。其中,核心本地商业分部的收入由2021年第四季度的人民币370亿元增长17.4%至2022年同期的人民币435亿元。
配送服务收入的同比增长,主要由于交易笔数增加以及在更有效的交易用户激励策略的推动下,餐饮外卖及美团闪购业务的收入扣减金额减少。佣金收入同比增长,主要是由于餐饮外卖及美团闪购业务的交易笔数及客单价增加,部分被疫情导致到店、酒店及旅游业务的交易金额减少所抵销。
在线营销服务收入同比减少,主要由于季度在线营销活跃商家需求受疫情限制,导致到店、酒店及旅游业务的季度在线营销活跃商家的平均收入减少。新业务分部的收入由2021年第四季度的人民币125亿元增长33.4%至2022年同期的人民币167亿元,主要由于商品零售业务的扩张。
销售成本由2021年第四季度的人民币375亿元增长至2022年同期的人民币432亿元,占收入百分比由75.8%同比减少4.0个百分点至71.8%。金额的增加主要由于配送相关成本的增加,该增加与餐饮外卖及美团闪购业务的交易笔数增加一致,以及商品零售业务扩张令销售成本增加。销售成本占收入百分比的减少主要是由于餐饮外卖、美团闪购及商品零售业务的毛利率改善。
销售及营销开支由2021年第四季度的人民币112亿元减少至2022年同期的人民币108亿元,主要是由于有效的成本控制措施限制了推广及广告开支。占收入百分比由22.7%同比下降4.8个百分点至17.9%,主要是由于有效的成本控制措施。
研发开支由2021年第四季度的人民币46亿元增加至2022年同期的人民币52亿元,占收入百分比则由9.3%同比下降0.6个百分点至8.7%。研发开支绝对金额的增加主要是雇员福利开支增加所致,研发开支占收入百分比下降则主要受益于经营杠杆作用的提高。
2022年第四季度的一般及行政开支为人民币25亿元,与上年同期持平,占收入百分比由4.9%下降0.8个百分点至4.1%。一般及行政开支占收入百分比下降主要受益于经营杠杆作用的提高。
2022年第四季度的其他收益净额为人民币588.5百万元,而2021年同期则为人民币594.0百万元。
由于上述原因,美团于2022年第四季度的经营亏损及经营亏损率分别为人民币731.6百万元及1.2%,而于2021年同期的经营亏损及经营亏损率分别为人民币50亿元及10.1%。
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